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欢迎订阅2018年《中国内部审计》

   发布时间:2017/9/12    【字号:

《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年11月被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内内部审计的权威刊物。创刊18年来,不断调整完善,已成为广大内部审计人员的首选刊物和必读刊物;成为各行各业内部审计机构开展内部审计工作的得力助手;成为企业、事业单位领导和管理人员、财会人员加强管理、提高效益的良师益友;也成为财经界、大专院校审计理论研究者重要的信息源及资料源。

《中国内部审计》坚持面向基层,服务实践,宣传内部审计成果,推动内部审计发展的办刊宗旨,宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,介绍一线内部审计机构及人员开展内部审计工作的成功经验、做法及技术技巧,宣传内部审计先进单位和先进个人的优秀事迹;揭示内部审计实际工作存在的问题并探讨解决问题的方法和途径;展示国内外最新的内部审计理论研究成果及行业动态;交流各级领导重视内部审计、发挥内部审计作用的认识、经验、做法;及时准确传递CIA资格考试等信息。

《中国内部审计》面向国内外公开发行。月刊,单期定价17.50元,全年12期,定价210.00元(含邮资)。

需征订者请详细填写征订信息汇总表发送邮件到上海市内部审计师协会秘书处邮箱: yinjz01@sina.com订阅。订阅款项请在12月底前汇到(付款时请写明单位名称)上海市内部审计师协会帐户。如有不明事项请与上海市内部审计师协会印建忠联系,协会地址:上海市黄浦区陆家浜路1388号11楼1113室,邮编:200011,联系电话:63128010 、63128003(兼传真)。

 

附件:《中国内部审计》征订汇总表

《中国内部审计》杂志征订汇总表 .xls

 

 

上海市内部审计师协会秘书处

2017年9月6

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